PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 1 GESTIÓN 2023
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INFORME SOBRE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS ENLA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROSGESTIÓN 2022
INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROSPOR LA GESTIÓN CERRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE EL USO DE RECURSOSPROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS POR LAGESTIÓN CERRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2024.
Resumen Ejecutivo – Programa Operativo Anual, gestión 2023
Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2022.
OPINIÓN DEL AUDITOR INTERNO – AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GAMI, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA GESTIÓN 2022.
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