
Auditoria
RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL GAMI
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28 de febrero de 2026
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RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL GAMI
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28 de febrero de 2026
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INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL USO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS POR LA GESTION CERRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 GAMI/AUD INT/INF 03-2025
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27 de febrero de 2025
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INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS, POR LA GESTIÓN CERRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 GAMI/AUD INT/INF 02-2025
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27 de febrero de 2025
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INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA GESTION CERRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 GAMI/AUD INT/INF 01-2025
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25 de febrero de 2025
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNAGESTIÓN 2025GAMI/AUD INT/INF 10-2024
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8 de noviembre de 2024
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